| Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 09.909.518/3000-14 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 134,06 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002926 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24.424.185/2000-13 | BARBOSA SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 2.860,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003232 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24.424.185/2000-13 | BARBOSA SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 3.498,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003234 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 09.936.679/0000-10 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 480,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003239 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 09.936.679/0000-10 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 450,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003240 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 09.936.679/0000-10 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 540,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003248 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 09.936.679/0000-10 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 506,25 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003249 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24.424.185/2000-13 | BARBOSA SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 2.860,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003327 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24.424.185/2000-13 | BARBOSA SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 2.860,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003328 DO ANO DE 2023 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | 420 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 24.424.185/2000-13 | BARBOSA SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 012024 | RESTOS A PAGAR 2023 | Lançamento | 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | R$ 3.498,00 | VALOR DO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0003329 DO ANO DE 2023 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 6.186.000,65 | |