Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 09/02/2018 | 08.869.489/0001-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | R$ 2.400,00 | 001 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 30/01/2018 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R$ 3.524,56 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEZEMBRO DE 2017 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000176036 | 000000176036 - BB S/A PMU/PSB FNAS C/C 17.603-6 | 31/01/2018 | 00.007.177/3434-07 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO | R$ 600,00 | 311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 20/02/2018 | 29.979.036/0163-06 | INSS | R$ 2.728,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 20/02/2018 | 29.979.036/0163-06 | INSS | R$ 1.049,40 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 20/02/2018 | 29.979.036/0163-06 | INSS | R$ 561,88 | 001 - CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 20/02/2018 | 29.979.036/0163-06 | INSS | R$ 209,88 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 20/02/2018 | 29.979.036/0163-06 | INSS | R$ 2.552,00 | 112 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 09/02/2018 | 08.869.489/0001-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | R$ 9.506,00 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF 012018 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 09/02/2018 | 08.869.489/0001-44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | R$ 3.262,00 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF 012018 |
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