Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 03/02/2020 | 00.004.137/1434-98 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | R$ 761,60 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418PE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE A |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 10/02/2020 | 00.062.979/2134-20 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | R$ 2.730,00 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE CHÃ DE CATIRINA E SIPAÚBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 21/01/2020 | 00.039.741/9404-59 | MARIA LÚCIA BEZERRA | R$ 600,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 04/02/2020 | 00.076.493/4584-04 | MARIA MARINALVA AVELINO | R$ 3.300,00 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 03/02/2020 | 00.008.730/2214-98 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | R$ 1.633,30 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO LADEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006PB REFERENTE A PARCELA X |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000116823 | 000000116823 - BB S/A PMU/FUNDEB C/C 11.682-3 | 23/01/2020 | 12.967.611/0001-92 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | R$ 480,00 | 113 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FRALDAS CREMER DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000170526 | 000000170526 - BB S/A PMU/BRASIL CARINHOSO C/C 17.052-6 | 27/01/2020 | 24.348.443/0001-36 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | R$ 2.000,00 | 124 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS TAIS COMO: CADERNO BROCHURA VÁRIAS CORES E APONTADOR SIMPLES PLÁSTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 28/01/2020 | 00.000.000/3048-16 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,45 | 001 - CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOCTED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 10/02/2020 | 00.003.774/4374-32 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | R$ 677,60 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS COQUEIRO BALANÇA E SIPAÚBA DE CIMA PARA SIPAÚBA DE BAIXO EM VEÍCULO DE PLACA KIR0334PE NO TURNO DA TARDE REF A PARCELA X |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085553 | 000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-3 | 21/01/2020 | 00.636.397/0001-02 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | R$ 600,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME SEGUE EM ANEXO |
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