Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000400629 | 000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-9 | 29/01/2021 | 02.494.312/0001-24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 1.076,61 | 001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 07/01/2021 | 02.503.493/0001-08 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP GRANDE LTDA | R$ 180,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA BARBOSA |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 12/01/2021 | 00.005.982/4854-46 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | R$ 2.400,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 19/01/2021 | 29.819.274/0001-99 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | R$ 2.090,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTECAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DOS PSFs DE MATA VIRGEM MATINADAS E SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO
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201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 12/01/2021 | 00.000.000/3048-16 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 20,90 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOCTED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 13/01/2021 | 00.002.892/7604-70 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | R$ 1.250,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NLW5820GO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 14/01/2021 | 00.010.113/0314-08 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | R$ 900,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PORTARIA Nº0902017 DE 03 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2021 |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000085936 | 000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6 | 25/01/2021 | 00.009.208/7588-26 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | R$ 2.450,00 | 211 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA NQJ7085 E NQH0172 PRETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000184268 | 000000184268 - BB S/A C/C 18.426-8 FMS CUSTEIO SUS | 12/01/2021 | 25.169.836/0001-45 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | R$ 1.610,00 | 214 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POR MEIO DE SETE CAMINHOES PIPA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO |
201219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | 000000184268 | 000000184268 - BB S/A C/C 18.426-8 FMS CUSTEIO SUS | 12/01/2021 | 25.169.836/0001-45 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | R$ 8.510,00 | 214 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POR MEIO DE TRINTA E SETE CAMINHOES PIPA DESTINADA AOS PSFs DESTE MUNICIPIO |
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