Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000001143182 | 000001143182 - BB S/A PMAG-SIMPLES NACIONAL C/C 114318-2 | 11/01/2024 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R$ 138,24 | 500 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE MUNICIPAL CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2024 |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000001143182 | 000001143182 - BB S/A PMAG-SIMPLES NACIONAL C/C 114318-2 | 11/01/2024 | 09.095.183/0001-40 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | R$ 23,98 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT 334 CENTRO ALAGOA GRANDEPB PARA APOIO AO PESSOAL DAS EMPRESAS ANDERSON DE ANDRADE GOMES E A N DE MORAIS NETO QUE |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021113 | 000000021113 - BB S/A C/C 2111-3-FPM | 02/01/2024 | 19.374.723/0001-89 | JOÃO CORREIA DE AMORIM ME | R$ 15.000,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA PREPARAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A VIRADA DO ANO PARA 2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021156 | 000000021156 - BB S/A DIVERSOS C/C 2115-6 | 02/01/2024 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | R$ 1.801,80 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021156 | 000000021156 - BB S/A DIVERSOS C/C 2115-6 | 02/01/2024 | 00.000.000/2753-79 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021113 | 000000021113 - BB S/A C/C 2111-3-FPM | 02/01/2024 | 00.000.000/2753-79 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 60,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA (DOCTED ELETRÔNICO) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000001206516 | 000001206516 - BB S/A PMAG/BL PSB FNAS C/C 120651-6 | 02/01/2024 | 00.000.000/2753-79 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000026921 | 000000026921 - BRADESCO - PMAG/DIVERSOS C/C 2692-1 | 02/01/2024 | 60.746.948/6884-83 | BANCO BRADESCO SA | R$ 3,98 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S RECEB DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021156 | 000000021156 - BB S/A DIVERSOS C/C 2115-6 | 03/01/2024 | 00.000.000/2753-79 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 12,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA (DOCTED ELETRÔNICO) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
201003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | 000000021113 | 000000021113 - BB S/A C/C 2111-3-FPM | 03/01/2024 | 00.000.000/2753-79 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 48,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA (DOCTED ELETRÔNICO) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER |
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